Представляем Вашему вниманию проект "Медцентр, медицинский центр, реабилитационный центр, больница".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектный объем доходов - 5 млн. рублей в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 0,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание медицинского центра.
Годовой бюджет расходов центра составляет 124 341 тыс. рублей.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 1 193 734,9 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет субсидий.
1.3 Анализ структуры затрат проекта (распределение выручки)
Представленная ниже диаграмма иллюстрирует тот факт, что доля выручки проекта, которая идет на покрытие инвестиционных расходов и чистую прибыль, составляет 10,2%.Рисунок 1. Окупаемость проекта, рублей
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 12 месяцев (1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 108 месяцев (9 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 1 193 734 887 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 817 975 200 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 2 060 591 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 1 138 448 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 206 059 082 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 206 059 082 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 25,2% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 69 567 598 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 1,7% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 17,3% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,10 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 2. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 3. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, Россия, ХХХХ-ХХХХ г.г.
Таблица 4. Среднее число медицинских услуг на одного жителя, по регионам, Россия, ХХХХ г.г., шт.
Таблица 5. Прогноз структуры пациентов коммерческой медицины по возрасту, ХХХХ-ХХХХ г.г., млн. чел.
Таблица 6. Структура пациентов коммерческой медицины по типу населенного пункта, Россия, ХХХХ - ХХХХ г.г., млн. чел.
Таблица 7. Прогноз структуры пациентов коммерческой медицины по типу населенного пункта, Россия, ХХХХ-ХХХХ г.г., млн. чел.
Таблица 8. Доля пациентов, обратившихся к врачам различных специальностей, Россия, ХХХХ г., %
Таблица 9. Средняя цена медицинских услуг по врачебным специальностям, Россия, ХХХХ г., рублей за услугу
Таблица 10. Инвестиционный бюджет
Таблица 11. Оценка доли инвестиций
Таблица 12. Календарный и финансовый план
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 18. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 19. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 20. Постоянные затраты
Таблица 21. Переменные затраты
Таблица 22. Налоги
Таблица 23. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 27. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 3. Численность персонала медицинских учреждений, Россия, ХХХХ-ХХХХ г.г., тыс. чел.
Рисунок 4. Обеспеченность врачами в ХХХХ г., на 10 тыс. населения
Рисунок 5. Стоимостный объем рынка медицинских услуг ХХХХ, млрд. рублей
Рисунок 6. Динамика доли ХХХХ в общем обороте коммерческого рынка медицинских услуг России
Рисунок 7. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 9. Динамика выручки и прямых затрат, рублей
Рисунок 15. Структура выручки
Рисунок 16. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 17. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 18. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 19. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 20. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Запрос на приобретение бизнес-плана "Медцентр, медицинский центр, реабилитационный центр, больница"