Представляем Вашему вниманию проект "Производство крахмала".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 4 161 тонн в год.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,9
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: организация производства картофельного нативного крахмала.
Потенциальные поставщики картофеля:
Потенциальные покупатели готового продукта:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 118 000,0 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 58 000,0 тыс. рублей (49%).
Потребность в дополнительных денежных средствах – гранте – составляет 60 000,0 тыс. рублей.
1.3 Анализ структуры выручки проекта
Наиболее простым способом проанализировать основные затратные потоки и их долю в общем объеме затрат является анализ распределения совокупной выручки за период проекта (10 лет). Структура распределения выручки на основные группы затрат и прибыль в порядке убывания будет выглядеть следующим образом:
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
1.4 Социальная эффективность проекта
Сумма всех налогов, перечисляемых предприятием как налоговым субъектом и как налоговым агентом, в совокупности за период проекта (10 лет) составит 238 955,6 тыс. рублей.
В совокупности в компании будет трудоустроено 10 человек административного и общего персонала и 36 человек производственного персонала (после выхода на проектную мощность).
1.5 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 120 месяцев (10 лет). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 13 месяцев (1,1 год). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 107 месяцев (8,9 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 10,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 120 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 118 000 000 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), c НДС, рублей | 1 204 651 000 |
5 | Объем выручки за период проекта (SP), без НДС, рублей | 1 020 890 678 |
6 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 2 907 188 |
7 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 161 595 829 |
8 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 348 862 587 |
9 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 408 862 587 |
10 | Средняя рентабельность за период проекта | 34,2% |
11 | Ставка дисконтирования (DR), % | 9,0% |
12 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 151 365 900 |
13 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 29,6% |
14 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 295,6% |
15 | Индекс прибыльности (PI) | 2,32 |
16 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 29,0% |
17 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 3,6% |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 59 |
19 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) с учетом схемы финансирования, лет | 4,9 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, мес. | 69 |
21 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) с учетом схемы финансирования, лет | 5,8 |
22 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, мес. | 59 |
23 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP) без учета схемы финансирования, лет | 4,9 |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, мес. | 69 |
25 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP) без учета схемы финансирования, лет | 5,8 |
26 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 46 |
27 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 3,8 |
28 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 56 |
29 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 4,7 |
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 2. Показатели проекта
Таблица 3. Основные параметры производства
Таблица 4. Технологическое оборудование
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Финансовый план
Таблица 7. Оценка доли инвестиций
Таблица 8. Мощность
Таблица 9. План производства (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. Цены продажи готовой продукции
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Переменные затраты
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Структура выручки (затраты и прибыль)
Таблица 17. Структура себестоимости готовой продукции
Таблица 18. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 19. Динамика стоимости компании
Таблица 20. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 21. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 22. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 2. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 3. Производство крахмала в России, тыс. тонн
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. Этапы проекта
Рисунок 6. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 7. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 8. Выход на проектную мощность
Рисунок 9. Структура выручки
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 14. Структура себестоимости готовой продукции
Рисунок 15. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 17. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 18. Структура налоговых поступлений бюджетов всех уровней (за период проекта)
Рисунок 19. Динамика стоимости компании, млн. рублей
Рисунок 20. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 21. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 22. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство крахмала"