Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Салон красоты

Представляем Вашему вниманию проект "Салон красоты".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Площадь - от 500 до 1000 кв.м. в различных вариантах

Объем инвестиций:
  • в долларах 1 002 820
  • в евро 774 893
  • в рублях 27 890 583

Срок окупаемости проекта, лет: 1,8

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 40
  • Количество графиков – 9
  • Количество таблиц – 13

1 РЕЗЮМЕ

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: планируется создание нового юридического лица.

Цель проекта: создание полноценного клуба-студии, где посетители могут удовлетворить широкий круг потребностей.

Основным фактором привлекательности клуба будет диверсификация возможностей проведения свободного времени и интересная концепция, в основу которой заложена философия SPA, в настоящее время находящаяся на пике моды и популярности в Европе. Следовательно, в ближайшее время будет очень востребована в России. Также в клубе будет представлена эксклюзивная методика снижения веса для людей, которые не посещают фитнес-залы из-за стеснения по поводу своей внешности (по статистике, 60% полных людей именно поэтому не приходят в тренажерный зал).

В рамках клуба посетителям будет предложен спектр услуг:

  • возможность профессиональной коррекции фигуры и веса (эксклюзивная методика);
  • возможность проведения оздоровительных SPA-процедур (массажи, обертывания, грязе- и водолечение, красивые этнические антистрессовые программы);
  • возможность получения консультации врача и траволечение;
  • возможность воспользоваться услугами личного секретаря (поиск няни, заказ билетов и т.д.);
  • на территории клуба будет расположено кафе;
  • в клубе будут проводиться тренинги и обучение.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • проведение капитального ремонта;
  • приобретение и установка специального оборудования;
  • приобретение и установка оборудования для клуба;
  • получение согласований;
  • разработка дизайн-проекта;
  • проведение рекламной кампании;
  • приобретение помещения.

1.2 Характеристика бизнес-плана

Настоящий бизнес-план является проектом, разработанным для обоснования экономической эффективности создания клуба-студии.

  • Вид проекта - инвестиционный;
  • Класс проекта - полипроект;
  • Масштаб проекта - городской.

1.3 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Таблица 1. Финансовые показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Характеристика бизнес-плана
1.3 Показатели проекта
2 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1 Общее описание проекта
2.2 Услуги клуба
Перечень предоставляемых услуг
Описание некоторых видов услуг
Студия коррекции веса и объёма
2.3 Краткая характеристика рынка
2.4 Конкурентные преимущества проекта
3 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1 Виды оказываемых услуг
3.2 Выход на планируемые объемы проходимости
3.3 Объемы оказываемых услуг
3.4 Структура оказываемых услуг
4 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
4.1 Виды получаемых доходов по проекту
4.2 Ценовая политика
4.3 Структура и объемы доходов
5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1 Управление реализацией проекта
6.2 Этапы реализации проекта
6.3 Текущее управление проектом
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Доходы по проекту
7.3 Расходы по проекту
Постоянные затраты
Переменные затраты
Налоги
7.4 Финансовые показатели проекта
7.5 Описание расчета
8 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
8.1 Перечень таблиц
8.2 Перечень рисунков
9 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
9.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
9.2 Количественный анализ рисков
10 СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. План оказания услуг
Таблица 2. Цены на услуги
Таблица 3. План получения доходов от оказания услуг
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами и указанием сдельной части оплаты
Таблица 7. График привлечения и выплат кредита и процентов
Таблица 8. Постоянные затраты
Таблица 9. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 10. Налоги
Таблица 11. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 12. Анализ чувствительности проекта
Таблица 13. Анализ вариантов проекта при различных ключевых показателях

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Выход клуба на плановую проходимость
Рисунок 2. Структура оказываемых услуг
Рисунок 3. Структура выручки от оказания услуг
Рисунок 4. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 5. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 6. Структура затрат (к общему объему затрат)
Рисунок 7. Денежные потоки по проекту
Рисунок 8. Окупаемость проекта