Представляем Вашему вниманию проект "Сеть платежных терминалов".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: 600 киосков
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо.
Цель проекта: создание разветвленной сети платежных терминалов в ХХХХ, ХХХХ и ХХХХ федеральных округах Российской Федерации. Планируется разместить терминалы во всех населенных пунктах указанных округов, численность которых составляет более 100 тыс. человек.
Функции терминалов:
В рамках реализации проекта будут размещены 600 многофункциональных терминалов ХХХХ от ХХХХ (вариант "ХХХХ"). К настоящему времени достигнута договоренность с компанией ООО "XXXXX" о цене, количестве и графике поставки терминалов.
Размещение терминалов будет происходить посредством их установки в помещениях супермаркетов, торговых, бизнес и образовательных (институты, студенческие общежития) центрах, местах развлечения и отдыха (закрытые помещения), мини-маркетах автозаправок и других подходящих местах.
Для управления киосками в каждом федеральном округе будут созданы представительства:
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), евро | 4 300 000 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), евро | 163 645 222 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, евро | 9 263 997 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 5,7% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 14,5% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), евро | 6 725 343 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 71,8% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 215,4% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,56 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 156,2% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 171,7% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 12 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 1,0 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 12 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 1,0 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Технические характеристики терминала
Таблица 3. График приобретения терминалов
Таблица 4. Классификация городов с точки зрения численности и очередности размещения терминалов
Таблица 5. Перечень населенных пунктов намеченных для размещения терминалов
Таблица 6. График размещения терминалов по округам
Таблица 7. График размещения терминалов по городам
Таблица 8. Ведущие операторы мобильной связи в России, млн. абонентов
Таблица 9. Прирост абонентской базы и проникновение мобильной связи (регионы)
Таблица 10. Прирост абонентской базы и проникновение мобильной связи (операторы)
Таблица 11. Инвестиционный бюджет
Таблица 12. Календарный и финансовый план
Таблица 13. Штатное расписание с окладами
Таблица 14. Расчет доходности одного терминала
Таблица 15. Структура деятельности по направлениям
Таблица 16. Количество функционирующих терминалов
Таблица 17. Количество операций
Таблица 18. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 19. План получения доходов
Таблица 20. График привлечения и выплат кредита
Таблица 21. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 22. Постоянные затраты
Таблица 23. Переменные затраты
Таблица 24. Налоги
Таблица 25. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 26. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 27. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 28. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Размещение терминалов в крупных городах
Рисунок 2. Размещение терминалов в средних городах
Рисунок 3. Распределение терминалов в зависимости от очередности размещения
Рисунок 4. Количество установленных киосков в мире
Рисунок 5. Области использования киосков
Рисунок 6. Прогноз роста доходов от использования киосков
Рисунок 7. Рост числа интерактивных киосков, установленных в России в период с ХХХХ по ХХХХ годы по сравнению с числом киосков, установленных в
ХХХХ-ХХХХ годах
Рисунок 8. Распределение установленных киосков по областям деятельности за период с ХХХХ по ХХХХ год
Рисунок 9. Поквартальная динамика прироста абонентских баз на рынке РФ
Рисунок 10. Доли операторов в приросте абонентских баз в ХХХХ на российском рынке.
Рисунок 11. Динамика долей операторов в приросте абонентских баз в ХХХХ-ХХХХ г.г. на российском рынке.
Рисунок 12. Уровень проникновения сотовой связи в ХХХХ макрорегионе
Рисунок 13. Динамика прироста абонентской базы в макрорегионе, тыс. чел.
Рисунок 14. Состав абонентской базы в регионах по категориям абонентов, ХХХХ год
Рисунок 15. Средние расходы абонента на сотовую связь (ARPU) в ХХХХ г. ($ в месяц по регионам)
Рисунок 16. Доли рынка операторов связи ХХХХ макрорегиона
Рисунок 17. Обороты мирового рынка услуг доставки мобильного контента
Рисунок 18. Распределение рекламного рынка России
Рисунок 19. Типы активности интернет-пользователей
Рисунок 20. Оборот электронных денег
Рисунок 21. Динамика количества новых регистраций
Рисунок 22. Способы оплаты коммунальных платежей
Рисунок 23. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 24. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 25. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 26. Выход на планируемые объемы совершения операций
Рисунок 27. Рост объемов совершения операций
Рисунок 28. Структура операций по размеру городов
Рисунок 29. Структура операций по федеральным округам
Рисунок 30. Структура операций по ХХХХ федеральному округу
Рисунок 31. Структура операций по ХХХХ федеральному округу
Рисунок 32. Структура операций по ХХХХ федеральному округу
Рисунок 33. Динамика выручки и прямых затрат
Рисунок 34. Структура доходов по размеру городов
Рисунок 35. Структура доходов по федеральным округам
Рисунок 36. Структура доходов по ХХХХ федеральному округу
Рисунок 37. Структура доходов по ХХХХ федеральному округу
Рисунок 38. Структура доходов по ХХХХ федеральному округу
Рисунок 39. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 40. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 41. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 42. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 43. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 44. Денежные потоки по проекту
Рисунок 45. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть платежных терминалов"