Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"
нажмите для связи

Создание мини-таксопарка

Представляем Вашему вниманию проект "Создание мини-таксопарка".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Количество машин - 2 шт.

Объем инвестиций:
  • в долларах 14 947
  • в евро 11 671
  • в рублях 400 000

Срок окупаемости проекта, лет: 1,3

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 35
  • Количество графиков – 15
  • Количество таблиц – 15

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Инициатор проекта: ХХХХ. Инициатор проекта является владельцем собственной службы такси, успешно функционирующей более полугода.

Цель проекта: создание службы такси в г. ХХХХ.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • приобретение автомобилей;
  • доставка автомобилей;
  • приобретение автораций;
  • консультационные услуги (разработка бизнес-плана и регистрация юридического лица);
  • найм персонала;
  • решение прочих организационных вопросов.

1.2 Конкурентное окружение проекта

В настоящее время в городе ХХХХ инфраструктура общественного транспорта является слаборазвитой. В городе функционирует один автобусный маршрут, который не в состоянии удовлетворить потребности жителей. Маршрутных такси либо других видов общественного транспорта в городе не существует.

1.3 Спрос на услуги такси в городе

Наличие неудовлетворенного спроса на услуги такси подтверждено:

  • опытом существования собственной службы такси;
  • результатом проведенного опроса среди жителей города (по данным опроса, треть респондентов готова заказывать такси для ежедневных поездок на работу).

1.4 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования

Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 400,0 тыс. рублей.

Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:

  • за счет собственных средств;
  • за счет привлеченных средств.

Размер собственных средств составит 30,0 тыс. рублей (8%). Указанные средства будут направлены на финансирование консультационных услуг и приобретение автораций.

Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 370,0 тыс. рублей.

Условия привлечения заемных средств

Для составления настоящего бизнес–плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: октябрь ХХХХ г. - сентябрь ХХХХ г., процентная ставка по кредиту составит 15% годовых. Привлечение кредита происходит единовременно, в течение 1 месяца (октябрь ХХХХ г.).

Условия погашения заемных средств

Погашение кредита планируется с 7 месяца проекта, траншами в среднем по 12,3 тыс. рублей в течение 30 месяцев (2,5 лет: апрель ХХХХ г. - сентябрь ХХХХ г.).

Погашение процентов по кредиту

В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства. Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.

Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 94,8 тыс. рублей.

1.5 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ХХХХ. РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Конкурентное окружение проекта
1.3 Спрос на услуги такси в городе ХХХХ
1.4 Финансирование проекта
1.5 Показатели проекта
2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
3.2 Этапы реализации проекта
3.3 Текущее управление проектом
4 ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
4.2 Объем оказания услуг
Проектный объем оказания услуг
Выход на планируемые объемы оказания услуг
Сезонность
5 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
5.1 Виды получаемых доходов по проекту
5.2 Ценовая политика
5.3 Объемы доходов
6 ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА
6.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
6.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Налоги
6.3 Анализ затрат проекта
6.4 Анализ маржинальной рентабельности
6.5 Анализ точки безубыточности
Допущения при анализе безубыточности
Безубыточность операционной деятельности
Анализ безубыточности в целом по проекту
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 Факторы, влияющие на деятельность компании
8.2 Количественный анализ рисков
Анализ чувствительности
Выводы
9 ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА
9.1 Допущения
Допущения при анализе безубыточности
9.2 Параметры проекта
9.3 Расчет критериев эффективности проекта
10 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
10.1 Перечень таблиц
10.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПРОДАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
План движения денежных средств (Cash Flow, БДДС)
План прибыли и убытков (Statement of Earnings, Profit and Loss, БДР)
Прогнозный баланс (Balance, Statement of Financial Position)
Расчет окупаемости и показателей инвестиционного анализа

1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Штатное расписание с окладами
Таблица 5. План оказания услуг
Таблица 6. План продаж
Таблица 7. Постоянные затраты
Таблица 8. Переменные затраты
Таблица 9. Прямые затраты по пробегу автомашин
Таблица 10. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 11. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 12. График получения и погашения кредита
Таблица 13. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 14. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 15. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, рублей
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 5. Рост объемов оказания услуг
Рисунок 6. Объем оказания услуг с учетом фактора сезонности
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 8. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 11. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 12. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 14. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 15. Окупаемость проекта, рублей