Представляем Вашему вниманию проект "Производство фасовочного оборудования".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Объем производства - 300 ед. оборудования в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 0,4
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо.
Цель проекта: организация серийного производства необходимого для ряда отраслей пищевой промышленности (а также ряда непищевых производств) оборудования, применяемого при расфасовке любых жидких и пастообразных продуктов в розничную тару, стеклянную или пластиковую (бутылки, банки, фляги, пузырьки и пр.), и доведении до стадии готовности передачи товаров в торговую сеть.
По опыту НТЦ, данное и аналогичное оборудование экспортировалось в страны СНГ, Прибалтики, в Италию, Польшу и др. страны, причем в настоящее время к нему проявляется возрастающий интерес. По-видимому, универсальное и недорогое (особенно по сравнению с импортным) подобное оборудование может найти свой рынок в некоторых не самых развитых странах.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 157,3 тыс. рублей. Планируется осуществлять финансирование проекта полностью за счет собственных средств (вложения инвестора).
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), тыс. рублей | 157 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), тыс. рублей | 43 725 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), тыс. рублей | 832 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), тыс. рублей | 5 867 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, тыс. рублей | 17 927 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), тыс. рублей | 17 927 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 41,0% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 16,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), тыс. рублей | 12 929 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 3799,0% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 11397,1% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 83,19 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 611,2% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 9595,8% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 5 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 0,4 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 7 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 0,6 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Сравнительный анализ продукции конкурентов
Таблица 3. План продаж
Таблица 4. Инвестиционный бюджет
Таблица 5. Календарный и финансовый план
Таблица 6. Штатное расписание с окладами
Таблица 7. Структура деятельности по направлениям
Таблица 8. План производства
Таблица 9. Цены продажи готовой продукции
Таблица 10. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 11. План продаж
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Переменные затраты
Таблица 14. Налоги
Таблица 15. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 16. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 17. Анализ маржинальной рентабельности и сравнение цен с конкурентами
Таблица 18. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 19. Качественный анализ рисков
Таблица 20. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 21. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, тыс. рублей
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы производства
Рисунок 5. Рост объемов производства продукции
Рисунок 6. Структура деятельности по видам
Рисунок 7. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, тыс. рублей
Рисунок 8. Структура выручки
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 12. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 13. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 14. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 16. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 17. Денежные потоки по проекту, тыс. рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, тыс. рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Производство фасовочного оборудования"