Занимаемся разработкой бизнес-планов с 2002 года
Выполнено более 600 проектов
С уважением к Вам и Вашему делу.
Консалтинговая компания "АртИнвест"

Овощехранилище

Представляем Вашему вниманию проект "Овощехранилище".

Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.

В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.

Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.

В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.

Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).

Основные параметры проекта:

Количественные показатели: Проектная вместимость комплекса 14 000 тонн в год.

Объем инвестиций:
  • в долларах 17 397 532
  • в евро 12 210 370
  • в рублях 550 626 000

Срок окупаемости проекта, лет: 7,9

Основные параметры документа

  • Количество страниц – 50
  • Количество графиков – 18
  • Количество таблиц – 19

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.1 Цели и задачи проекта

Цель проекта: строительство овощехранилища объемом хранения 14 тыс. тонн.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

  • оформление участка, строительство коммуникаций;
  • строительство склада, приобретение холодильного и вентиляционного оборудования;
  • приобретение фасовочного, сортировочного и транспортировочного оборудования;
  • закупка овощных евроконтейнеров.

1.2 Финансирование проекта

Потребность в финансовых ресурсах по проекту (при самостоятельном финансировании) составляет 550,6 млн. рублей.

1.4 Показатели проекта

Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.

Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет).

Таблица 1. Финансовые показатели проекта


СОДЕРЖАНИЕ

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
1.2 Финансирование проекта
1.3 Показатели проекта
2 ОБЗОР РЫНКА
2.1 Производство сельскохозяйственных культур
2.2 Потребление овощной продукции в регионах России
2.3 Потребление овощей в XXXX крае
3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1 Управление реализацией проекта (менеджмент предприятия)
4.2 Этапы реализации проекта
4.3 Текущее управление проектом
4.4 Описание основных бизнес-процессов
5 КОММЕРЧЕСКИЙ ПЛАН
5.1 Виды деятельности и продукция, приносящие доход
5.2 Объем получения дохода
5.3 Ценовая политика
5.4 Структура и объемы доходов
6 ЗАТРАТЫ ПРОЕКТА В ПЕРИОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
6.1 Постоянные затраты
Текущие расходы
Амортизация
6.2 Переменные затраты
Прямые затраты на производство продукции
Проценты по кредитам
Налоги
6.3 Анализ затрат проекта
6.4 Анализ точки безубыточности
6.5 Анализ бюджетной эффективности проекта
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1 Условия привлечения инвестиционных ресурсов
7.2 Показатели плана движения денежных средств
7.3 Показатели плана прибыли и убытков
7.4 Финансовые показатели проекта
8 АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА
8.1 SWOT-анализ
8.2 Количественный анализ рисков
9 ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ
9.1 Перечень таблиц
9.2 Перечень рисунков
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА И ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

1.1 Перечень таблиц

Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Ключевые показатели производства сельскохозяйственных культур (млн. тонн)
Таблица 3. Потребление семьями продуктов питания в некоторых регионах России в ХХХХ г. (в среднем на человека, кг)
Таблица 4. Потребление капусты и помидоров на человека в России (кг на человека в год)
Таблица 5. Оценка годового потребления на человека в ХХХХ крае
Таблица 6. Инвестиционный бюджет
Таблица 7. Календарный и финансовый план
Таблица 8. Штатное расписание с окладами
Таблица 9. План получения дохода (на 3 года)
Таблица 10. Постоянные затраты
Таблица 11. Прямые затраты
Таблица 12. Налоги
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. Распределение налоговых выплат по уровням бюджета
Таблица 15. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. SWOT-анализ
Таблица 17. Матрица SWOT-анализа
Таблица 18. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 19. Анализ чувствительности проекта

1.2 Перечень рисунков

Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, тыс. рублей
Рисунок 4. Организация дистрибуции и логистики
Рисунок 5. Схема производственного бизнес-процесса
Рисунок 6. Динамика выручки от реализации, тыс. рублей
Рисунок 7. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 8. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 9. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 10. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 11. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 12. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, тыс. рублей
Рисунок 13. Точка безубыточности проекта в целом, тыс. рублей
Рисунок 14. Структура налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (за период проекта)
Рисунок 15. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, тыс. рублей
Рисунок 16. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, тыс. рублей
Рисунок 17. Денежные потоки проекта, тыс. рублей
Рисунок 18. Окупаемость проекта, тыс. рублей