Представляем Вашему вниманию проект "Теннисный корт".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: количество кортов - 3 шт.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 3,5
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Инициатор проекта
1.2 Цели и задачи проекта
Цель проекта: строительство Теннисного Клуба в городе ХХХХ. Для размещения предпо-лагается арендовать участок.
Планируется обустроить:
Площадь теннисных кортов составит 2 160 кв. м.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.3 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 14 360,2 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться:
Размер собственных средств составит 4 308,1 тыс. рублей (30%).
Потребность в дополнительных денежных средствах составляет 10 052,2 тыс. рублей.
1.4 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 180 месяцев (15 лет).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 15 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 180 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 14 360 224 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 194 922 517 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 464 154 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 26 529 968 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 66 484 690 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 66 484 690 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 34,1% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 22 613 136 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 30,9% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 463,0% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 2,58 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 40,9% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 207,1% |
17 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 42 |
18 | Срок окупаемости (PBP), лет | 3,5 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 51 |
20 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,3 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет
Таблица 3. Календарный и финансовый план
Таблица 4. Штатное расписание с окладами
Таблица 5. План предоставления в аренду площадей
Таблица 6. План оказания услуг
Таблица 7. Цены на услуги
Таблица 8. План получения дохода
Таблица 9. Постоянные затраты
Таблица 10. Переменные затраты
Таблица 11. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 12. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 13. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 14. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом, рублей
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы оказания услуг
Рисунок 5. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 6. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 7. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 8. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 9. Структура распределения выручки от реализации на затраты
Рисунок 10. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 11. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 12. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 13. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 14. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 15. Критические отклонения ключевых факторов проекта (по показателю NPV)
Запрос на приобретение бизнес-плана "Теннисный корт"