Представляем Вашему вниманию проект "Сеть цветочных магазинов".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Проектный объем продаж - 1,6 млн. покупок в год
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 2,8
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Цель проекта: создание сети цветочных салонов. Планируется открытие 24 салонов по продаже живых цветов в течение 2 лет с созданием управляющей компании.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 59 597,9 тыс. рублей.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: ХХХХ - ХХХХ, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 18 месяцев (1,5 года: ХХХХ - ХХХХ), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
На погашение кредита планируется направлять 70% свободного денежного потока после уплаты текущих расходов, налогов и процентов по кредиту, срок выплаты тела кредита составит около 15 месяцев (1,25 года: ХХХХ - ХХХХ).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные за истекший период, выплачиваются в начале следующего периода.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 17 244,8 тыс. рублей.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года). Инвестиционный период проекта (до момента запуска проекта) – 1 месяц (0,1 года). Рабочий период проекта (с момента запуска) – 35 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 36 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 59 597 873 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 1 029 741 950 |
5 | Чистый средний операц. доход в квартал (NAOR), рублей | 6 423 074 |
6 | Средний остаток денеж. средств в квартал (ADB), рублей | 947 629 |
7 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 46 128 394 |
8 | Чистый доход (остаток денежных средств (NV)), рублей | 32 122 967 |
9 | Средняя рентабельность за период проекта | 4,5% |
10 | Ставка дисконтирования (DR), % | 11,0% |
11 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 1 853 197 |
12 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 25,8% |
13 | Рентабельность вложенного капитала (ROI) | 77,4% |
14 | Индекс прибыльности (PI) | 1,03 |
15 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 15,5% |
16 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 10,8% |
17 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), мес. | 34 |
18 | Срок окупаемости проекта в целом (PBP), лет | 2,8 |
19 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), мес. | > 3 лет |
20 | Дисконтированный срок окупаемости проекта в целом (DPBP), лет | > 3 лет |
21 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | 33 |
22 | Срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | 2,8 |
23 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, мес. | > 3 лет |
24 | Дисконтированный срок окупаемости проекта с момента запуска, лет | > 3 лет |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Инвестиционный бюджет открытия 1 салона
Таблица 3. Инвестиционный бюджет сети в целом
Таблица 4. Оценка доли инвестиций
Таблица 5. Календарный и финансовый план открытия 1 салона
Таблица 6. Календарный и финансовый план сети в целом
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Мощность
Таблица 9. План продаж (до выхода на проектную мощность)
Таблица 10. План продаж и прямых затрат (до выхода на проектную мощность)
Таблица 11. Постоянные затраты
Таблица 12. Переменные затраты
Таблица 13. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 14. График получения и погашения кредита
Таблица 15. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 16. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 17. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Окупаемость проекта, рублей
Рисунок 2. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 3. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат, рублей
Рисунок 5. Выход на планируемые объемы продаж
Рисунок 6. Рост объемов продаж, ед.
Рисунок 7. Объем производства с учетом фактора сезонности
Рисунок 8. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, рублей
Рисунок 9. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 10. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 11. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 12. Структура распределения выручки от реализации на затраты и прибыль
Рисунок 13. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, рублей
Рисунок 14. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, рублей
Рисунок 15. Точка безубыточности проекта в целом, рублей
Рисунок 16. Денежные потоки по привлечению и выплате кредитных средств, рублей
Рисунок 17. Выплата начисленных в текущем месяце процентов, рублей
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, рублей
Рисунок 19. Окупаемость проекта, рублей
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть цветочных магазинов"