Представляем Вашему вниманию проект "Автосервис".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: Площадь - 1,4 тыс. кв.м.
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 1,6
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Цели и задачи проекта
Проектом предполагается создание сервисного центра в г. ХХХХ с целью проведения плановых и неплановых ремонтов.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Финансирование проекта
Потребность в финансовых ресурсах и структура финансирования
Потребность в финансовых ресурсах по проекту составляет 814 тыс. долл. США.
Планируется, что финансирование настоящего проекта будет осуществляться полностью за счет привлеченных средств.
Условия привлечения заемных средств
Для составления настоящего бизнес-плана были приняты следующие условия привлечения денежных средств: кредит предоставляется на 36 месяцев (3 года), на период: июль XXXX - июнь XXXX , процентная ставка по кредиту составит 15% годовых.
Привлечение кредита происходит поэтапно, в течение 6 месяцев (0,5 года: июль XXXX - декабрь XXXX), в соответствии с календарным планом-графиком финансирования инвестиций.
Условия погашения заемных средств
Погашение кредита планируется с 7 месяца проекта, траншами в среднем по 25,7 тыс. долл. США в течение 30 месяцев (2,5 года: январь XXXX - июнь XXXX).
Погашение процентов по кредиту
В течение всего периода проекта начисляются и выплачиваются проценты на используемые средства.
Проценты, начисленные, но не выплаченные в период до запуска проекта, погашаются равномерно вместе с текущими процентными платежами.
Сумма начисленных процентов за период пользования кредитом достигнет 108,5 тыс. долл. США.
1.3 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 36 месяцев (3 года).
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 3,0 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 96 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), долл. США | 814 662 |
4 | Чистая прибыль за период проекта, долл. США | 2 625 856 |
5 | Чистый приведенный доход (NPV), долл. США | 1 566 993 |
6 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 107% |
7 | Рентабельность вложенного капитала | 322% |
8 | Индекс прибыльности (PI) | 2,92 |
9 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 165% |
10 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 210% |
11 | Срок окупаемости (PBP), мес | 19 |
12 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес | 21 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Динамика среднедушевых денежных доходов и индекса потребительских цен по кварталам ХХХХ года
Таблица 3. Структура денежных доходов населения (по балансу денежных доходов и расходов населения)
Таблица 4. Денежные доходы и расходы в регионах
Таблица 5. Структура денежных расходов населения (в % к денежным доходам)
Таблица 6. Региональная структура денежных доходов и расходов населения
Таблица 7. Инвестиционный бюджет
Таблица 8. Перечень необходимого оборудования
Таблица 9. Календарный и финансовый план
Таблица 10. Штатное расписание с окладами
Таблица 11. Структура деятельности по направлениям
Таблица 12. План проведения ремонтов
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. План продаж
Таблица 15. Постоянные затраты
Таблица 16. Переменные затраты
Таблица 17. Налоги
Таблица 18. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 19. Анализ маржинальной рентабельности проекта
Таблица 20. График получения и погашения кредита
Таблица 21. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 22. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 23. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 2. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 3. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 4. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 5. Рост количества проводимых ремонтов
Рисунок 6. Объемы проведения ремонтов с учетом фактора сезонности
Рисунок 7. Структура деятельности по видам
Рисунок 8. Динамика выручки от реализации и прямых затрат, долл. США
Рисунок 9. Структура выручки
Рисунок 10. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 11. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 12. Структура налоговых выплат (за период проекта)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 15. Точка безубыточности без учета налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 16. Точка безубыточности с учетом налоговой составляющей, долл. США
Рисунок 17. Точка безубыточности проекта в целом, долл. США
Рисунок 18. Денежные потоки по проекту, долл. США
Рисунок 19. Окупаемость проекта, долл. США
Запрос на приобретение бизнес-плана "Автосервис"