Представляем Вашему вниманию проект "Сеть автостоянок".
Бизнес-план разработан на основе фактических данных действующего предприятия.
В создании проекта принимали участие сотрудники высокой квалификации, с опытом работы в отрасли.
Бизнес-план соответствует международным и российским стандартам (UNIDO, TACIS, ЕБРР, МЭРТ РФ, Минфин, Минстрой, Минсельхоз) и достойно представит Ваш проект в российских и международных банках, а также государственных структурах всех уровней.
В случае необходимости, специалисты нашей компании в сжатые сроки внесут корректировки в финансовые расчеты и описательную часть проекта, с тем, чтобы обеспечить полное соответствие бизнес-плана Вашим параметрам.
Проект предоставляется в формате рабочих файлов, в которые можно самостоятельно или силами квалифицированных сотрудников вносить изменения: финансовой модели (на базе Excel) и файла Word (Powerpoint).
Основные параметры проекта:
Количественные показатели: На 200 автопоездов, площадь - по 2 га на автостоянку
Объем инвестиций:Срок окупаемости проекта, лет: 4,0
Основные параметры документа
1 РЕЗЮМЕ
1.1 Цели и задачи проекта
Инициатор проекта: будет создано новое юридическое лицо.
Цель проекта: создание автомобильных стоянок на автодороге ХХХХ-ХХХХ в ХХХХ области.
В рамках проекта планируется создание трех автостоянок с пунктами питания и гостиничными комплексами.
Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:
1.2 Показатели проекта
Экономическая эффективность проекта была подтверждена путем расчета традиционных финансовых показателей, используемых в проектном анализе.
Горизонт расчета проекта – 60 месяцев (5 лет).
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Горизонт расчета проекта, лет | 5 |
2 | Горизонт расчета проекта, мес. | 60 |
3 | Объем вложенного капитала в проект (LDC), рублей | 63 270 000 |
4 | Объем выручки за период проекта (SP), рублей | 158 710 470 |
5 | Чистая прибыль за период проекта, рублей | 16 876 457 |
6 | Средняя рентабельность за период проекта | 10,6% |
7 | Ставка дисконтирования (DR), % | 1,0% |
8 | Чистый приведенный доход (NPV), рублей | 14 310 389 |
9 | Средняя норма рентабельности инвестиций (ARR) | 5,3% |
10 | Рентабельность вложенного капитала | 26,7% |
11 | Индекс рентабельности (PI) | 1,23 |
12 | Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 11,2% |
13 | Модифицированная вн. норма рентабельности (MIRR) | 24,7% |
14 | Срок окупаемости (PBP), мес. | 48 |
15 | Срок окупаемости (PBP), лет | 4,0 |
16 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), мес. | 49 |
17 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 4,1 |
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ
1.1 Перечень таблиц
Таблица 1. Финансовые и инвестиционные показатели проекта
Таблица 2. Объекты дорожного сервиса, расположенные в придорожной полосе автомобильной дороги ХХХ-ХХХ, проходящей по территории ХХХ области
Таблица 3. Динамика интенсивности движения
Таблица 4. Интенсивность движения
Таблица 5. Инвестиционный бюджет
Таблица 6. Календарный и финансовый план
Таблица 7. Штатное расписание с окладами
Таблица 8. Структура оказания услуг по направлениям деятельности
Таблица 9. План оказания услуг
Таблица 10. Цены на оказываемые услуги
Таблица 11. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 12. План продаж
Таблица 13. Структура доходов по направлениям деятельности за период проекта
Таблица 14. Постоянные затраты
Таблица 15. Переменные затраты
Таблица 16. Налоги
Таблица 17. Анализ структуры затрат (по отношению к выручке)
Таблица 18. Показатели инвестиционного анализа по проекту
Таблица 19. Влияние изменения отдельных параметров на показатели эффективности проекта
Таблица 20. Анализ чувствительности проекта
1.2 Перечень рисунков
Рисунок 1. Места расположения автостоянок
Рисунок 2. Места расположения автостоянок
Рисунок 3. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 4. График финансирования инвестиционных затрат
Рисунок 5. Финансирование инвестиционных затрат нарастающим итогом
Рисунок 6. Выход на планируемые объемы получения дохода
Рисунок 7. Рост объемов деятельности
Рисунок 8. Структура по видам деятельности
Рисунок 9. Динамика выручки от реализации и прямых затрат
Рисунок 10. Структура выручки
Рисунок 11. Структура постоянных затрат (к общему объему постоянных затрат)
Рисунок 12. Структура переменных затрат (к общему объему переменных затрат)
Рисунок 13. Соотношение постоянных и переменных затрат
Рисунок 14. Структура налоговых выплат (за период проекта к общей сумме налогов)
Рисунок 15. Структура затрат (по отношению к выручке от реализации)
Рисунок 16. Денежные потоки по проекту
Рисунок 17. Окупаемость проекта
Запрос на приобретение бизнес-плана "Сеть автостоянок"